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湖州市吴兴区人民法院2014年部门决算
信息来源:吴兴法院|| 发稿作者:|| 发布时间:2015年09月07日||


 

一、湖州市吴兴区人民法院概况

(一)主要职责

1.依法审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件;

2.依法审判上级法院指定管辖、移送管辖的刑事、民事、行政等第一审案件;

3.依法受理上级法院指令再审及不服本院已发生法律效力的判决、裁定等各类申诉和申请再审,对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定,予以再审;

4.依法审判检察机关按照审判监督程序提出的抗诉案件;

5.依法行使司法执行权和司法决定权;

6.参与社会治安综合治理,结合审判工作开展法制宣传。针对案件审理中发现的问题提出司法建议;

7.负责本院的思想政治、教肓培训工作。按照权限管理本院法官和其他工作人员;

8.负责本院的计划财务装备工作;

9.承办其他应由本院负责的工作。

(二)部门决算单位构成

湖州市吴兴区人民法院2014年度部门决算共包含本级决算和下属单位决算共2个,其中:行政单位(湖州市吴兴区人民法院)1个,事业单位(湖州市吴兴区审判保障服务中心)1个。事业单位不分开核算。

二、湖州市吴兴区人民法院2014年部门决算情况说明

(一)2014年部门总收支决算情况

2014年当年收入合计5059.09万元,其中:财政拨款4051.09万元;其他收入1008万元。

上年结转1201.30万元。

2014年当年总支出4935.67万元。

1.按支出功能分类,包括公共安全支出3222.36万元、医疗卫生与计划生育支出63.12万元、社会保障和就业支出348.44万元、其他支出1301.75万元。

2.按支出用途分类,包括基本支出2280.95万元,项目支出2654.72万元。

结转下年支出1324.72万元。

(二)2014年部门公共预算财政拨款支出决算情况

当年公共预算财政拨款支出2621.86万元,包括

1、公共安全()法院()行政运行()1264.39万元,主要用于我院的基本支出。

2、公共安全()法院()一般行政管理事务()22.5万元,主要用于我院的人民陪审员、调解员项目支出。

3、公共安全()法院()案件执行()443万元,主要用于我院干警办案支出。

4、公共安全()法院()“两庭”建设()451.68万元,主要用于基建支出。

5、公共安全()法院()其他法院支出()32.79万元,主要用于装备购置支出。

6、社会保障和就业()行政事业单位离退休()未归口管理的行政单位离退休()321.05万元,主要用于离退休干部职工工资支出。

7、社会保障和就业()抚恤()死亡抚恤()23.33万元,主要用于离退休干部死亡抚恤金支出。

8、医疗卫生与计划生育()医疗保障()行政单位医疗()63.12万元,主要用于我院按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(三)部门“三公”经费公共财政预算拨款支出情况

1.因公出国(境)经费:根据外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2014年因公出国(境)费支出0万元。

2.公务接待费:2014年公务接待费支出26.65万元,比上年下降59.77 %。主要用于上级及兄弟省(市、县、区)来吴进行重大政策调研、考察等支出。

 3.公务用车购置及运行费:2014年公务用车购置及运行费支出69.35万元,比上年下降35.81%,主要用于开支公共预算财政拨款的26辆公务(执法执勤)用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

 

三、名词解释

1.财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

4.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

5.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

    10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。


表格汇总下载 

2014年度区级部门收支决算总表

2014年度区级部门决算公共预算财政拨款支出决算表

2014年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表




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